Orden de Compra. Nº3785-3-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-219-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3785-3-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-01-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-219-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3785-219-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación MATTA N° 430
Comuna Coelemu
Impuesto 52774,4
Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Mansión
Razón Social MARIA PATRICIA ORUE HORMAZABAL
R.U.T. 6.893.036-7
Sucursal La Mansión
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida128UnidadALMUERZOS Y BREAK, PARA 87 PERSONAS EN TOTAL POR DOS DIAS DE CAPACITACION DIRECTORES DE LA CIUDAD DE COLEMU.-  $ 2.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.760 $ 277.760
Total Neto $ 277.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.774
TOTAL OC $ 330.534


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.