Orden de Compra. Nº3785-333-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-1-LQ18"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3785-333-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-1-LQ18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3785-1-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación MATTA N° 430
Comuna Coelemu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABRAHAM SAAVEDRA ULLOA
Razón Social ABRAHAM SAAVEDRA ULLOA
R.U.T. 9.399.342-k
Sucursal ABRAHAM SAAVEDRA ULLOA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101601
Servicios de transporte por furgones, vagones1Unidad LINEA B VILLA EL CONQUISTADOR, MIRAFLORES HACIA ESCUELAS BASICAS URBANAS 106 ALUMNOS OFERTA CONSISTE EN LOS 4 VUELTAS EN TOTAL PARA 106 ALUMNOS, DE ACUERDO A LA OFERTA ECONÓMICA ANEXO 4 $ 1.599.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.599.000 $ 1.599.000
78101601
Servicios de transporte por furgones, vagones1UnidadLINEA I GUARILIHUE ALTO, CENTRO, BAJO Y LEONERA AL LICEO DGO O DE ROZAS 53 ALUMNOS 53 ALUMNOS DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN LOS ANEXOS ADJUNTOS $ 1.336.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336.000 $ 1.336.000
78101601
Servicios de transporte por furgones, vagones1UnidadLINEA K TOME, RAFAEL AL LICEO DGO ORTIZ DE ROZAS 30 ALUMNOS 30 ALUMNOS DE ACUERDO A LA OFERTA ADJUNTA $ 1.710.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710.000 $ 1.710.000
78101601
Servicios de transporte por furgones, vagones1Unidad LINEA LL CARAVANCHEL,VILLA EL CONQUISTADOR, MIRAFLORES Y CHORRILLO AL LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS 51 ALUMNOS 29 ESTUDIANTES DE ACUERDO A LOS ANEXOS $ 619.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 619.000 $ 619.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadLINEA M RANGUELMO HACIA EL LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS 61 ALUMNOS 29 ESTUDIANTES $ 543.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 543.000 $ 543.000
Total Neto $ 5.807.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.807.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.