Orden de Compra. Nº3785-39-SE24 "MATERIAL TECNOLÓGICO ESCUELAS CON FONDOS SEP 2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3785-39-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-02-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL TECNOLÓGICO ESCUELAS CON FONDOS SEP 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3785-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009000000 del sistema cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación MATTA N° 430
Comuna Coelemu
Impuesto 2495099,38
Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CYFES
Razón Social CONSTRUCTORA Y FERRETERIA EMMA SPA
R.U.T. 77.765.896-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CYFES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212104
Impresoras de chorro de tinta1UnidadLINEA 3: SE DEBE OFERTAR TODO LO SOLICITADO EN ANEXO 3 FRANCISCO PINO. PRESUPUESTO MÁXIMO NETO EXCLUYENTE DE $4.500.000.-OFERTA TODO LO SOLICITADO EN ANEXO 3 FRANCISCO PINO SEGUN BASES. $ 4.483.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.483.380 $ 4.483.380
52161512
Parlantes1UnidadLINEA 5: SE DEBE OFERTAR TODO LO SOLICITADO EN ANEXO 5 VILLA JESÚS. PRESUPUESTO MÁXIMO NETO EXCLUYENTE DE $4.700.000.-OFERTA TODO LO SOLICITADO EN ANEXO 5 VILLA JESUS SEGUN BASES. $ 4.686.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.686.868 $ 4.686.868
43212104
Impresoras de chorro de tinta1UnidadLINEA 7: SE DEBE OFERTAR TODO LO SOLICITADO EN ANEXO 7 LICEO GUARILIHUE ALTO. PRESUPUESTO MÁXIMO NETO EXCLUYENTE DE $4.000.000.-OFERTA TODO LO SOLICITADO EN ANEXO 7 LICEO GUARILIHUE ALTO SEGUN BASES. $ 3.961.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.961.854 $ 3.961.854
Total Neto $ 13.132.102
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.495.099
TOTAL OC $ 15.627.201


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.