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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3785-441-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-05-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-26-L116 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3785-26-L116 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. De Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Julio Lamas 653 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
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Dirección de Facturación |
MATTA N° 430 |
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Comuna |
Coelemu
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Impuesto |
63175 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MATTA N° 430 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
comercialpaola |
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Razón Social |
PAOLA DEL PILAR SANDOVAL DUEZA
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R.U.T. |
14.057.427-9 |
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Sucursal |
comercialpaola |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | PAVIMENTACION DEL INGRESO A LA COCINA DE LOS COMEDORES DEL LICEO D.O.R. CORRESPONDIENTE A 19 METROS CUADRADOS APROXIMADAMENTE. | 19 Metros cuadrados de Pavimentacion aproximadamente, de 7 Cms de Hormigon de H-25 COMO MINIMO Y 10 CMS de base. Mas levantamiento de escombros |
$ 332.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 332.500
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$ 332.500
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Total Neto
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$ 332.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.175
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$ 395.675
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.