Orden de Compra. Nº3785-446-SE24 "PREMIOS FINALIZACION AÑO ESCOLAR 2024 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, FONDOS SEP."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3785-446-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2024
Nombre de la Orden de Compra PREMIOS FINALIZACION AÑO ESCOLAR 2024 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, FONDOS SEP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3785-60-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008 del sistema cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación MATTA N° 430
Comuna Coelemu
Impuesto 191178
Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-12-2024
TítuloDescripción
FECHASRESPETAR FECHAS SEGUN LO OFERTADO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresas CyN SpA
Razón Social EMPRESAS CYN SPA
R.U.T. 77.395.112-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Empresas CyN SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121501
Bolsos2UnidadSEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO "VEGAS DE ITATA"SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO VEGAS DE ITATA $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
53111903
Zapatillas de niño1GlobalSEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO "HUARO"SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO HUARO $ 109.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.200
53111704
Zapatillas de descanso de niña1GlobalSEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO "MAGDALENA"SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO MAGDALENA $ 234.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000
25172506
Neumáticos de bicicleta1GlobalSEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO "TUBUL" SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO TUBUL $ 559.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 559.000 $ 559.000
Total Neto $ 1.006.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.178
TOTAL OC $ 1.197.378


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.