Orden de Compra. Nº3785-480-SE19 "REPARACIONES MENORES ESC. FCO PINO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3785-480-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2019
Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES MENORES ESC. FCO PINO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3784-10-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación MATTA N° 430
Comuna Coelemu
Impuesto 60884,55
Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LISTADO DE REQUERIMIENTOS
6 CAÑERIA COBRE 1/2 P/AGUA X 6 MTS TIRA
5 CERRADURA  TUBULAR PARA PUERTA UNIDAD
5 FITTING COMPLETO DE BAÑO UNIDAD
3 LLAVE  COMBINACION TIPO V UNIDAD
5 CLAVOS   2” KILO
6 CLAVOS  2 1/ 5” KILO
3 CLAVOS  3” KILO
1 PINTURA  ESMALTE  SINTETICA BLANCA TINETA TINETA
2 SOLDADURA ESTAÑO 50% EN CARRETE KILO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
R.U.T. 79.983.790-0
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas1Unidad no definidaLISTADO DE MATERIALES SEGUN LISTADO ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA PARA LA ESCUELA FRANCISCO PINO MEDINA  $ 356.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.050 $ 356.050
Total Neto $ 356.050
Descuento $ 35.605
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.885
TOTAL OC $ 381.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.