|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3785-489-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-04-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-40-L115 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3785-40-L115 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Depto. De Educacion |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
|
|
R.U.T. |
69.150.200-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Julio Lamas 653 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
|
|
R.U.T. |
69.150.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
MATTA N° 430 |
|
Comuna |
Coelemu
|
|
Impuesto |
142500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MATTA N° 430 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CLAUDIO |
|
Razón Social |
AIDA PARRA MARDONES
|
|
R.U.T. |
7.581.179-9 |
|
Sucursal |
CLAUDIO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11121702
| Astillas de madera | 6000 | Unidad | ASTILLAS GRANDES DE MADERA. | se presenta con dirección en la comuna de coelemu, siendo una empresa familiar de mas de 10 anos de servicios, cuenta con su propia materia prima dentro de la misma comuna además se contrata mano de obra de dicha comuna. |
$ 125,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 750.000
|
$ 750.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 750.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 142.500
|
|
$ 892.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.