Orden de Compra. Nº3785-49-SE24 "APRUEBA TRATO DIRECTO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE R"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3785-49-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2024
Nombre de la Orden de Compra APRUEBA TRATO DIRECTO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE R
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación MATTA N° 430
Comuna Coelemu
Impuesto 608000
Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA DEL VALLE
Razón Social CONSTRUCTORA DEL VALLE SPA
R.U.T. 77.714.763-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA DEL VALLE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definidaAPRUEBA TRATO DIRECTO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPOSICION DE CUBIERTA DE ZINC, TAPACAN, ALERO, CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, FIELTRO Y TERCIADO ESTRUCTURAL DE LA ESCUELA DE SANTA FILOMENA CON FONDOS DAEM.APRUEBA TRATO DIRECTO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPOSICION DE CUBIERTA DE ZINC, TAPACAN, ALERO, CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, FIELTRO Y TERCIADO ESTRUCTURAL DE LA ESCUELA DE SANTA FILOMENA CON FONDOS $ 3.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200.000 $ 3.200.000
Total Neto $ 3.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 608.000
TOTAL OC $ 3.808.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.