Orden de Compra. Nº3785-528-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-126-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3785-528-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-126-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3785-126-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación MATTA N° 430
Comuna *
Impuesto 757422,27
Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211711
Escáner5UnidadSCANNER EQUIV. EPSON WORK WORK FORCE GT- S50  $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000
43212102
Impresoras de matriz de puntos5UnidadIMPRESORAS EQUIVALENTE SAMSUNG LASER ML-3471 ND CON DUPLEX Y LAN  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
43222609
Routers de red5UnidadROUTER EQUIVALENTE LINKSYS INALAMBRICO WRT54GL LINUX   $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.085 $ 210.085
43222611
Unidades de servicio de datos o canales de red87UnidadPUNTOS DE RED INSTALADOS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS (SEGUN ANEXO ADJUNTO)  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.827.696 $ 1.827.696
56101532
Mobiliario3UnidadMUEBLES DE SEGURIDAD (SEGUN ANEXO ADJUNTO)  $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.472 $ 176.472
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica145UnidadPUNTOS ELECTRICOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS (SEGUN ANEXO TECNICO ADJNUTO)  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.462.180 $ 1.462.180
Total Neto $ 3.986.433
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 757.422
TOTAL OC $ 4.743.855


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.