Orden de Compra. Nº3785-535-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-128-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3785-535-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-128-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3785-128-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación MATTA N° 430
Comuna *
Impuesto 1117646,88
Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Cartes Fuentealba
Razón Social JUAN SALVADOR CARTES FUENTEALBA
R.U.T. 8.138.992-6
Sucursal Juan Cartes Fuentealba
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio1UnidadDetalle de requerimientos y especificaciones de los productos se encuentran en anexo adjunto.  $ 5.882.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882.352 $ 5.882.352
Total Neto $ 5.882.352
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.117.647
TOTAL OC $ 6.999.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.