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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3785-604-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-157-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3785-157-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. De Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Julio Lamas 653 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
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Dirección de Facturación |
MATTA N° 430 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
41245,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MATTA N° 430 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMPAÑIA DE TEATRO LA CAMARA |
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Razón Social |
COMPANIA DE TEATRO "LA CAMARA"
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R.U.T. |
65.772.370-3 |
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Sucursal |
COMPAÑIA DE TEATRO LA CAMARA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | ALMUERZO PARA 67 ALUMNOS Y 11 PROFESORES INTEGRANTES DE GIRA AL CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIAS,ARTES Y TECNOLOGIA (CICAT) EN LA COMUNA DE CORONEL. DETALLES EN PUNTO 11 REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS DE ESTAS BASES. | |
$ 217.080,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 217.080
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$ 217.080
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Total Neto
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$ 217.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.245
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$ 258.325
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.