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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3785-613-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-05-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-70-L115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3785-70-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. De Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Julio Lamas 653 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
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Dirección de Facturación |
MATTA N° 430 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
76950 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MATTA N° 430 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CLAUDIO |
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Razón Social |
AIDA PARRA MARDONES
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R.U.T. |
7.581.179-9 |
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Sucursal |
CLAUDIO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121702
| Astillas de madera | 3000 | Unidad | ASTILLAS GRANDES DE MADERA. | PRESENTA DOMICILIO EN LA COMUNA DE COELEMU, CON EXPERIENCIA DESDE MAS 10 AÑOS, OBTENIENDO SU PROPIA MATERIA PRIMA ADEMAS SE UTILIZA MANO DE OBRA DE LA COMUNA,
CADA AÑO SE REALIZA MANEJO DE EXPLOTACION CON PERMISO DE LA COORPORACION NACIONAL FORESTAL CO |
$ 135,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 405.000
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$ 405.000
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Total Neto
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$ 405.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.950
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$ 481.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.