Orden de Compra. Nº
3785-613-SE19
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ALIMENTOS ESC CLEMENTINA MAUREIRA SEP
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3785-613-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-05-2019
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS ESC CLEMENTINA MAUREIRA SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3785-15-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. De Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra
MATTA N° 430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Facturación
MATTA N° 430
Comuna
Coelemu
Impuesto
32427,49
Dirección de Envío de la Factura
MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Alonso
Razón Social
COMERCIAL PLUS ULTRA SPA
R.U.T.
76.842.688-0
Sucursal
Alonso
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
21
Unidad no definida
BEBIDAS 3 LITROS DESECHABLES EQUIV COCA COLA FANTA SPRITE
BEBIDAS 3 LITROS DESECHABLES EQUIV COCA COLA FANTA SPRITE
$ 1.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.637
$ 35.637
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
9
Unidad no definida
VIENESAS EQUIVALENTE A SAN JORGE 1 KG 20 UNIDADES CERDO
VIENESAS EQUIVALENTE A SAN JORGE 1 KG 20 UNIDADES CERDO
$ 1.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.273
$ 15.273
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
5
Unidad no definida
BOLSAS GRANDES DE GOMITAS EQUIV AMBROSOLI FRUGELE 860 GRS
BOLSAS GRANDES DE GOMITAS EQUIV AMBROSOLI FRUGELE 860 GRS
$ 2.532,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.660
$ 12.660
50202304
Jugos y néctar envasados
8
Unidad
BEBIDAS 3 LITROS DESECHABLES EQUIV COCA COLA FANTA SPRITE
BEBIDAS 3 LITROS DESECHABLES EQUIV COCA COLA FANTA SPRITE
$ 953,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.624
$ 7.624
50131609
Mayonesa
2
Unidad
HELLMANS MAYONESA 930 CC
HELLMANS MAYONESA 930 CC
$ 2.133,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.266
$ 4.266
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
40
Unidad
BOLSAS GRANDES DE MALVAS EQUIV CALAF
BOLSAS GRANDES DE MALVAS EQUIV CALAF
$ 1.434,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.360
$ 57.360
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
500
Unidad
VASOS PLASTICOS
VASOS PLASTICOS
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
50171550
Especias o extractos
1
Unidad
KETCHUP 800 CC
KETCHUP 800 CC
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.924
$ 1.924
50171550
Especias o extractos
1
Unidad
MOSTAZA KILO
MOSTAZA KILO
$ 2.087,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.087
$ 2.087
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
NOVA TOALLA ROLLOS
NOVA TOALLA ROLLOS
$ 717,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.170
$ 7.170
14111705
Servilletas de papel
10
Unidad
ELITE SERVILLETAS GRANDES 50 UNIDADES
ELITE SERVILLETAS GRANDES 50 UNIDADES
$ 417,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.170
$ 4.170
Total Neto
$ 170.671
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.427
TOTAL OC
$ 203.098
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.