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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3785-643-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-06-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SIFONES Y TEFLON, MANTENIMIENTO LICEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3785-18-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. De Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Julio Lamas 653 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
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Dirección de Facturación |
MATTA N° 430 |
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Comuna |
Coelemu
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Impuesto |
1488,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MATTA N° 430 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JAIME ROMERO S. |
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Razón Social |
JAIME EDUARDO ROMERO SEGUEL
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R.U.T. |
10.093.914-2 |
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Sucursal |
JAIME ROMERO S. |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40141716
| Sifones en P | 6 | Unidad | SIFONES PLASTICOS PARA LAVAMANOS | |
$ 1.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.512
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$ 7.512
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31201519
| Cinta para reparar tubería o manguito | 2 | Rollo | TEFLON | |
$ 160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 320
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$ 320
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Total Neto
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$ 7.832
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.488
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$ 9.320
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.