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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3785-68-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
27-02-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-62-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3785-62-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Coelemu
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
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Dirección de Facturación |
MATTA N° 430 |
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Comuna |
Coelemu
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Impuesto |
64790 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MATTA N° 430 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PABLO BUGMANN BURZIO |
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Razón Social |
PABLO AMEDEO BUGMANN BURZIO
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R.U.T. |
5.834.266-1 |
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Sucursal |
PABLO BUGMANN BURZIO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30102904
| Postes de madera | 50 | Pieza | | PINO 1x4" |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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30102904
| Postes de madera | 20 | Pieza | | PINO 1x2" |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 8 | Metro Cúbico | | ARENA. |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 35 | Metro Cúbico | | CAMA DE ARENA NEGRA. |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 175.000
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$ 175.000
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 9 | Metro Cúbico | | RIPIO. |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 341.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.790
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$ 405.790
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.