Orden de Compra. Nº3785-684-CM20 "PREMIOS ADM CENTRAL HUARO,SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3785-684-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2020
Nombre de la Orden de Compra PREMIOS ADM CENTRAL HUARO,SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación MATTA N° 430
Comuna Coelemu
Impuesto 54743
Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fullbord
Razón Social MANUFACTURA Y BORDADO LIMITADA
R.U.T. 76.068.928-9
Sucursal Fullbord
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios1 (1224253 )REGALO MUJER - 1250258(1224253) REGALO MUJER - ; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(8) $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios1 (1224205 )REGALO HOMBRE - 1250211(1224205) REGALO HOMBRE - ; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(2) $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 294.000
Descuento $ 5.880
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.743
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 342.863


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.