Orden de Compra. Nº3785-700-SE14 "ALIMENTOS ALUMNOS INTERNADO JULIO/SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3785-700-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2014
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ALUMNOS INTERNADO JULIO/SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3785-17-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación MATTA N° 430
Comuna *
Impuesto 189506,76
Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose del Carmen Carvallo Palma
Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA
R.U.T. 2.991.966-6
Sucursal Jose del Carmen Carvallo Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
Granos de Cereales1UnidadALIMENTOS PARA ALUMNOS INTERNADO SEGUN LISTADO ADJUNTO CON VALORES PROVENIENTES DEL CONVENIO DE ALIMENTOS.  $ 997.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 997.404 $ 997.404
Total Neto $ 997.404
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 189.507
TOTAL OC $ 1.186.911


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.