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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3785-71-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-02-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-4-LQ19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3785-4-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. De Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MATTA N° 430 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
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Dirección de Facturación |
MATTA N° 430 |
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Comuna |
Coelemu
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MATTA N° 430 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRANSPORTES ''HENRIQCER" |
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Razón Social |
VICTOR MANUEL HENRIQUEZ MONTES
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R.U.T. |
13.376.521-2 |
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Sucursal |
TRANSPORTES ''HENRIQCER" |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78101601
| Servicios de transporte por furgones, vagones | 1 | Unidad |
LINEA 13 RAFAEL, PINIHUE AL LICEO DGO ORTIZ DE ROZAS 26 ALUMNOS
| traslado en un minibus año 2014 para 20 alumnos según decreto hoja 1 |
$ 800.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800.000
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$ 800.000
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados | 1 | Unidad | LINEA 16 RANGUELMO HACIA EL LICEO DGO ORTIZ DE ROZAS 26 ALUMNOS
| traslado en un minibus año 2014 para 21 alumno |
$ 500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.000
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$ 500.000
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Total Neto
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$ 1.300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.300.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.