Orden de Compra. Nº3785-737-SE14 "MATERIALES MANTENIMIENTO ESCUELA MARIA T. MARCHANT"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3785-737-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO ESCUELA MARIA T. MARCHANT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3785-18-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación MATTA N° 430
Comuna Coelemu
Impuesto 1261,3131
Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME ROMERO S.
Razón Social JAIME EDUARDO ROMERO SEGUEL
R.U.T. 10.093.914-2
Sucursal JAIME ROMERO S.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31242206
Vidrios ópticamente planos1,242Metro Cuadrado1 VIDRIO DE 78,5 X 39,5 1 VIDRIO DE 77,5 X 39,5 1 VIDRIO DE 1,87 X 33,5  $ 5.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.638 $ 6.638
Total Neto $ 6.638
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.261
TOTAL OC $ 7.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.