Orden de Compra. Nº3785-75-SE26 "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES, BASICOS Y MEDIOS, DESDE DISTINTOS SECTORES HACIA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE COELEMU, URBANOS Y RURALES - PRIMER SEMESTRE, AÑO 2026.” , FONDOS FAEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3785-75-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 02-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES, BASICOS Y MEDIOS, DESDE DISTINTOS SECTORES HACIA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE COELEMU, URBANOS Y RURALES - PRIMER SEMESTRE, AÑO 2026.” , FONDOS FAEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se solicita cancelación por error involuntario en glosa
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.007 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación MATTA N° 430
Comuna Coelemu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOEL ALEJANDRO
Razón Social JOEL ALEJANDRO SAAVEDRA BERNALES
R.U.T. 13.128.151-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOEL ALEJANDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101601
Servicios de transporte por furgones, vagones1UnidadRECORRIDO 10 DIAS TRABAJADOS MES DE MARZO 2026,TREHUACO, H. BUSTOS, G. URREJOLA, VILLA EL SOL, MACKENNA, GOROPEUMO, MAITENCO, BAJO-ALTO ESCUELAS BASICAS URBANAS DE COELEMU ACERCAMIENTO DE ALUMNOS DE CENTRO LABORAL AMANECER DE CARRIZALES FRONTIS VILLA JESUS   $ 1.909.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.909.091 $ 1.909.091
Total Neto $ 1.909.091
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.909.091

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.