Orden de Compra. Nº
3785-768-SE18
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MATERIALES CENTRO LABORAL FAEP 2017
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3785-768-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-06-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES CENTRO LABORAL FAEP 2017
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3785-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. De Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Julio Lamas 653
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Facturación
MATTA N° 430
Comuna
Coelemu
Impuesto
40151,37
Dirección de Envío de la Factura
MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Razón Social
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
R.U.T.
79.983.790-0
Sucursal
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas
5
Litro
DILUYENTES
$ 915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.575
$ 4.575
11121611
Tablero de partículas
10
Unidad no definida
TERCIADO ESTRUCTURAL 8 MM
$ 11.019,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.190
$ 110.190
31191501
Papeles de lija
300
Unidad no definida
LIJAS MADERA GRANO DE: 100 LIJA DE 120 100 LIJA DE 220 100 LIJAS DE 80
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.800
$ 22.800
31161502
Tornillos de anclaje
10
Caja
5 CAJAS TORNILLO ROSCA RAPIDA 1" 5 CAJAS TORNILLO ROSCA RAPIDA 2"
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
31211904
Brochas
5
Unidad no definida
BROCHAS DE 1"
$ 161,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 805
$ 805
31211904
Brochas
5
Unidad no definida
BROCHAS DE 2 1/2"
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
31162003
Clavos de acabado
6
Unidad no definida
CLAVOS : 3 KILOS DE 2" (PUNTAS) 3 KILOS DE 2 1/2"
$ 788,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.728
$ 4.728
31201610
Colas
3
Frasco
COLA FRÍA PROFESIONAL 3,2 KG
$ 5.625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.875
$ 16.875
24121802
Latas de pintura o barniz
2
Unidad no definida
BARNIZ NATURAL
$ 15.625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.250
$ 31.250
Total Neto
$ 211.323
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.151
TOTAL OC
$ 251.474
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.