Orden de Compra. Nº3785-768-SE18 "MATERIALES CENTRO LABORAL FAEP 2017"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3785-768-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CENTRO LABORAL FAEP 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3785-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación MATTA N° 430
Comuna Coelemu
Impuesto 40151,37
Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
R.U.T. 79.983.790-0
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas5LitroDILUYENTES   $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.575 $ 4.575
11121611
Tablero de partículas10Unidad no definidaTERCIADO ESTRUCTURAL 8 MM   $ 11.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.190 $ 110.190
31191501
Papeles de lija300Unidad no definidaLIJAS MADERA GRANO DE: 100 LIJA DE 120 100 LIJA DE 220 100 LIJAS DE 80   $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
31161502
Tornillos de anclaje10Caja5 CAJAS TORNILLO ROSCA RAPIDA 1" 5 CAJAS TORNILLO ROSCA RAPIDA 2"  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
31211904
Brochas5Unidad no definidaBROCHAS DE 1"   $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 805 $ 805
31211904
Brochas5Unidad no definidaBROCHAS DE 2 1/2"   $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
31162003
Clavos de acabado6Unidad no definidaCLAVOS : 3 KILOS DE 2" (PUNTAS) 3 KILOS DE 2 1/2"   $ 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.728 $ 4.728
31201610
Colas3FrascoCOLA FRÍA PROFESIONAL 3,2 KG   $ 5.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.875 $ 16.875
24121802
Latas de pintura o barniz2Unidad no definidaBARNIZ NATURAL   $ 15.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.250 $ 31.250
Total Neto $ 211.323
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.151
TOTAL OC $ 251.474


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.