Orden de Compra. Nº3785-852-SE18 "MATERIALES ELECTRICOS ESC. GUARILIHUE ALTO FAEP "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3785-852-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS ESC. GUARILIHUE ALTO FAEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3785-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación MATTA N° 430
Comuna Coelemu
Impuesto 111503,97
Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
R.U.T. 79.983.790-0
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121506
Cajas conductivas1Unidad no definidaMATERIALES ELECTRICOS SEGUN LISTADO ADJUNTO A ESTA ORDEN  $ 586.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 586.863 $ 586.863
Total Neto $ 586.863
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.504
TOTAL OC $ 698.367


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.