Orden de Compra. Nº3785-912-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-110-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3785-912-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-09-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-110-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3785-110-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación MATTA N° 430
Comuna Coelemu
Impuesto 174876
Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONFECCIONES "ESCAFER"
Razón Social GRACIELA DEL TRANSITO ROMERO PARRA
R.U.T. 7.646.304-2
Sucursal CONFECCIONES "ESCAFER"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario1UnidadVESTUARIO FOLCLORICO PARA GALA DE FIESTAS PATRIAS DE LA ESCUELA VILLA JESUS DE COELEMU. SEGUN LISTADO ADJUNTO.CONFECCION EN TELA NACIONAL $ 920.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.400 $ 920.400
Total Neto $ 920.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.876
TOTAL OC $ 1.095.276


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.