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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3786-324-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de tintas para actividades del programa Promoción de la Salud |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. De Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MANUEL ANTONIO MATTA N° 501 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
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Dirección de Facturación |
JUAN MARTINEZ DE ROZAS 609 ESQUINA PALAZUELOS |
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Comuna |
Coelemu
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Impuesto |
59,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JUAN MARTINEZ DE ROZAS 609 ESQUINA PALAZUELOS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105 2239-5-lp14
| Cartuchos de tinta | 12 | | (1011255 )CARTUCHO DE TINTA HP 122 TRICOLOR UNIDAD 1030255 | (1011255) CARTUCHO DE TINTA HP 122 TRICOLOR UNIDAD; Código: HP7283; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 14,61
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 175,32
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US$ 175,32
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44103105 2239-5-lp14
| Cartuchos de tinta | 12 | | (1011254 )CARTUCHO DE TINTA HP 122 NEGRO UNIDAD 1030254 | (1011254) CARTUCHO DE TINTA HP 122 NEGRO UNIDAD; Código: HP7284; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 11,92
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 143,04
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US$ 143,04
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Total Neto
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US$ 318,36
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Descuento
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US$ 3,18
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 59,88
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 375,06
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.