Orden de Compra. Nº3787-15-SE09 "SERVICIOS DE HOTEL EN CONCEPCION"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3787-15-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-06-2009
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE HOTEL EN CONCEPCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3787-7-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento O.S.7
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes Nº 80 Depto. 111
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación Avda. Lib.Bdo. O'higgins Nº 1196
Comuna Santiago Centro
Impuesto 450674,11
Dirección de Envío de la Factura Avda. Lib.Bdo. O'higgins Nº 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL EL ARAUCANO
Razón Social INMOBILIARIA BERANGA LIMITADA
R.U.T. 76.293.680-1
Sucursal HOTEL EL ARAUCANO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
Hoteles1Unidad   $ 2.371.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.371.969 $ 2.371.969
Total Neto $ 2.371.969
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 450.674
TOTAL OC $ 2.822.643


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.