Orden de Compra. Nº
3788-1012-SE19
"
MATERIAL DE LIBRERÍA ESC. P.D.F.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3788-1012-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-10-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE LIBRERÍA ESC. P.D.F.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3788-2-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Lord Cochrane Nro. 238
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16-1012 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
lord cochrane 238
Comuna
Paillaco
Impuesto
144179,6
Dirección de Envío de la Factura
lord cochrane 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Razón Social
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
R.U.T.
7.114.255-8
Sucursal
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121712
Recambios para marcadores
150
Unidad no definida
REPUESTO PLUMÓN NEGRO PILOT
REPUESTO PLUMÓN NEGRO PILOT
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.200
$ 151.200
56101714
Organizadores de documentos
500
Unidad no definida
FUNDAS OFICIO TRANSPARENTES
FUNDAS OFICIO TRANSPARENTES
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
56101714
Organizadores de documentos
500
Unidad no definida
FUNDAS TAMAÑO CARTA TRANSPARENTES
FUNDAS TAMAÑO CARTA TRANSPARENTES
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
44121708
Marcadores
15
Unidad no definida
DESTACADORES COLORES
DESTACADORES COLORES
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
26111702
Pilas alcalinas
50
Unidad no definida
PILAS ALCALINAS AAA
PILAS ALCALINAS AAA
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
50
Unidad no definida
TEMPERAS 500 GRS. COLORES
TEMPERAS 500 GRS. COLORES
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
150
Unidad no definida
GOMA EVA EN SOBRES
GOMA EVA EN SOBRES
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.600
$ 75.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
100
Unidad no definida
PAPEL PARA IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS TAMAÑO OFICIO
PAPEL PARA IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS TAMAÑO OFICIO
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 327.700
$ 327.700
14121503
Cartulina
150
Unidad no definida
PLIEGOS CARTULINAS DIVERSOS COLORES
PLIEGOS CARTULINAS DIVERSOS COLORES
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
31201512
Cinta Transparente
30
Unidad no definida
CINTA EMBALAJE
CINTA EMBALAJE
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
44122116
Pinzas para bolsas
100
Paquete
PINZAS MADERA
PINZAS MADERA
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
Total Neto
$ 758.840
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 144.180
TOTAL OC
$ 903.020
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.