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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3788-1023-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
11-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES BANDA, ESCUELA PROYECTO DE FUTURO. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3762-152-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Paillaco
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R.U.T. |
69.200.900-2 |
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Dirección de Facturación |
Camilo Henriquez 257 |
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Comuna |
Paillaco
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Impuesto |
3762,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camilo Henriquez 257 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-11-2011 |
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Proveedor |
manuel navarro gomez |
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Razón Social |
MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
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R.U.T. |
10.000.391-0 |
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Sucursal |
manuel navarro gomez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181901
| Pan fresco | 40 | Unidad | PAN FRESCO. | |
$ 63,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.520
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$ 2.520
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50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 40 | Lámina | CECINA. | |
$ 101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.040
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$ 4.040
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50131801
| Queso natural | 40 | Lámina | QUESO LAMINADO. | |
$ 126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.040
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$ 5.040
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50161511
| Chocolate o sucedáneo de chocolate | 1 | Unidad | MILO 400 GRS. | |
$ 1.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.750
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$ 1.750
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 11 | Litro | LECHE LIQUIDA. | |
$ 559,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.149
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$ 6.149
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 1 | kilogramo | AZÚCAR GRANULADA. | |
$ 303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 303
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$ 303
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Total Neto
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$ 19.802
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.762
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$ 23.564
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.