Orden de Compra. Nº3788-1055-SE11 "UTILES DE ASEO SALA CUNA M. BACHELLET"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-1055-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-11-2011
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO SALA CUNA M. BACHELLET
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3762-141-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257
Comuna Paillaco
Impuesto 40590,46
Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T. 4.899.849-6
Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121605
Limpiadores de suelo10UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.650
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLIMPIADOR CIF CREMA   $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.440 $ 12.440
47131618
Mopas húmedas15UnidadTRAPEROS   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
47131603
Esponjas6UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA DANZARINA  $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.456 $ 6.456
30181511
Inodoros4UnidadDESINFECTANTE PATO PURIFIC PASTILLA   $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.572 $ 8.572
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSAS DE BASURA CHICA   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
47131813
Limpia Pantalla15UnidadLIQUIDO LIMPIA VIDRIOS  $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.965 $ 10.965
12141901
Cloro Cl10LitroCLORINDA   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47121812
Raspadores de limpieza4UnidadMAGO PADS   $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.612 $ 1.612
47131603
Esponjas6UnidadESPONJAS   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.976 $ 2.976
47131811
Productos de lavandería3kilogramoDETERGENTE DRIVE MATIC   $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.303 $ 9.303
47121802
Removedores15LitroCERA LIQUIDA BRAVO   $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
12161902
Detergentes surfactantes15LitroLIMPIADOR VIM LIQUIDO   $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
14111703
Toallas de papel100UnidadTOALLA DE PAPEL NOVA   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.600 $ 49.600
14111704
Papel higiénico100RolloPAPEL HIGIENICO CONFORT  $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600
Total Neto $ 213.634
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.590
TOTAL OC $ 254.224


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.