Orden de Compra. Nº3788-1082-SE22 "OFICIO N°407, MATERIAL ESCUELA PROYECTO DE FUTURO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-1082-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2022
Nombre de la Orden de Compra OFICIO N°407, MATERIAL ESCUELA PROYECTO DE FUTURO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3788-44-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16-1082 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238
Comuna Paillaco
Impuesto 200811
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo100Unidad no definidaCUBO NOTAS ADHESIVA 7.6 X 7.6 C, 400 HJS. TORRECUBO NOTAS ADHESIVA 7.6 X 7.6 C, 400 HJS. TORRE $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
14111531
Libros o cuadernos de registro100Unidad no definidaCUADERNO TRIPLE, TAMAÑOS Y DISEÑOS SURTIDOSCUADERNO TRIPLE, TAMAÑOS Y DISEÑOS SURTIDOS $ 4.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.300 $ 478.300
55121616
Banderitas autoadhesivas100Unidad no definidaBANDERITAS DESTAC.8 COLORES 160 PCS. UNIDADBANDERITAS DESTAC.8 COLORES 160 PCS. UNIDAD $ 893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.300 $ 89.300
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices100Unidad no definidaLAPIZ GEL INKJOY PAPER MATE AZUL CON GRIPLAPIZ GEL INKJOY PAPER MATE AZUL CON GRIP $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.300 $ 109.300
Total Neto $ 1.056.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 200.811
TOTAL OC $ 1.257.711


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.