Orden de Compra. Nº3788-1104-SE15 "ARTICULOS DE LIBRERIA,ESCUELA O.M.O"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-1104-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIBRERIA,ESCUELA O.M.O
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3788-5-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238
Comuna Paillaco
Impuesto 87475,0272
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
R.U.T. 7.114.255-8
Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121518
Lápices de grafito400Unidad no definidaLAPICES DE GRAFITOLAPICES DE GRAFITO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.228
31201603
Gomas1Unidad no definidaPACK GOMA EVAPACK GOMA EVA $ 2.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.298 $ 2.298
44103105
Cartuchos de tinta7Unidad no definidaTINTA 210TINTA 210 $ 19.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.860 $ 139.860
60105704
Barras de pegamento libres de ácido300Unidad no definidaBARRAS DE SILICONABARRAS DE SILICONA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.815
60105704
Barras de pegamento libres de ácido204Unidad no definidaBARRAS DE STICK FIXBARRAS DE STICK FIX $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.088 $ 137.143
60121118
Papel corrugado40Unidad no definidaSOBRES DE CARTULINA CORRUGADASOBRES DE CARTULINA CORRUGADA $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.680 $ 43.697
60121148
Papel lustre10Unidad no definidaSOBRES DE PAPEL LUSTRESOBRES DE PAPEL LUSTRE $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.143
60121148
Papel lustre150Unidad no definidaPAPEL LUSTREPAPEL LUSTRE $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.211
Total Neto $ 460.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.475
TOTAL OC $ 547.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.