Orden de Compra. Nº
3788-1122-SE14
"
COLACIONES DESFILE ESCUELA 21 DE MAYO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3788-1122-SE14
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
12-09-2014
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES DESFILE ESCUELA 21 DE MAYO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3762-23-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Lord Cochrane Nro. 238
Comuna
Paillaco
Impuesto
56746,16
Dirección de Envío de la Factura
Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
manuel navarro gomez
Razón Social
MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
R.U.T.
10.000.391-0
Sucursal
manuel navarro gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101701
Distribuidor o expendedor automático de bebidas ca
10
Botella
BEBIDAS DE 3 LITROS COCACOLA, FANTA , SPRITE.
BEBIDAS DE 3 LITROS COCACOLA, FANTA , SPRITE.
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.200
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE EN BOLSAS 100 UNIDADES
TE EN BOLSAS 100 UNIDADES
$ 3.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.252
$ 3.252
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
375
Unidad
EMPANADAS DE HORNO
EMPANADAS DE HORNO
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 217.500
$ 217.500
52121602
Servilletas
2
Unidad
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
14111703
Toallas de papel
2
Unidad
TOALLA DE PAPEL
TOALLA DE PAPEL
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
50193002
Bebidas Infantiles
345
Unidad
BEBIDAS CHICAS
BEBIDAS CHICAS
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.960
$ 57.960
50201711
Té instantáneo
1
Tarro
CAFE GRANDE
CAFE GRANDE
$ 3.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.252
$ 3.252
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
2
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.240
$ 1.240
Total Neto
$ 298.664
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 56.746
TOTAL OC
$ 355.410
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.