Orden de Compra. Nº
3788-1168-SE13
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ARTICULOS DE FERRETERIA SCyJI LUZ DE ESPERANZA
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3788-1168-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
21-10-2013
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE FERRETERIA SCyJI LUZ DE ESPERANZA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3762-121-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Camilo Henriquez 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Mac Iver 651 Paillaco
Comuna
Paillaco
Impuesto
21794,52
Dirección de Envío de la Factura
Mac Iver 651 Paillaco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-10-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T.
4.899.849-6
Sucursal
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad no definida
LIMPIADOR CREMA CIF
LIMPIADOR CREMA CIF
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.043
$ 5.043
12181501
Ceras sintéticas
8
Unidad no definida
CERA LÍQUIDA INCOLORA
CERA LÍQUIDA INCOLORA
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.704
$ 12.704
14111703
Toallas de papel
50
Rollo
TOALLA DE PAPEL NOVA
TOALLA DE PAPEL NOVA
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.300
$ 27.300
14111704
Papel higiénico
50
Rollo
PAPEL HIGIENICO CONFORT
PAPEL HIGIENICO CONFORT
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.700
47131811
Productos de lavandería
1
Unidad no definida
DETERGENTE POLVO RINDO 1 KG.
DETERGENTE POLVO RINSO 1 KG.
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.269
$ 2.269
47131816
Desodorantes
10
Unidad no definida
PATO PURIFIC
PATO PURIFIC
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.920
47121701
Bolsas de basura
7
Paquete
BOLSAS DE BASURA 50*70
BOLSAS DE BASURA 70*90
$ 706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.942
$ 4.942
47121701
Bolsas de basura
3
Paquete
BOLSA BASURA 80*110
BOLSA BASURA 80*110
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
47131615
Escobillones
2
Unidad no definida
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.672
$ 2.672
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad no definida
CLORINDA
CLORINDA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad no definida
VIM LÍQUIDO
VIM LÍQUIDO
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.330
$ 9.330
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad no definida
LISOFORM
LISOFORM
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.158
$ 19.158
Total Neto
$ 114.708
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.795
TOTAL OC
$ 136.503
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.