Orden de Compra. Nº3788-1204-SE11 "ART. LIBRERIA, ESC. PROYECTO DE FUTURO."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-1204-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ART. LIBRERIA, ESC. PROYECTO DE FUTURO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3762-138-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257
Comuna Paillaco
Impuesto 27743,23
Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
R.U.T. 7.114.255-8
Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes30CajaCORCHETES DE PARED.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
44122010
Divisores10UnidadSEPARADORES DIFERENTES COLORES.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
44121705
Portaminas8UnidadPORTAMINAS  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.376 $ 5.376
44121701
Lápiz pasta5UnidadLÁPIZ AZUL GEL.  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRES AMERICANO.  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
60123601
Pegamento de purpurina3UnidadGLITTER.  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
27112906
Pistolas de calafateado3UnidadPISTOLA DE SILICONAS.  $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.185 $ 7.185
14121503
Cartulina20PliegoDIFERENTES COLORES  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
60121150
Papel Crepé4PaqueteDIFERENTES COLORES.  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
14111611
Tarjetas de invitación o anuncio1PaqueteTARJETAS DE INVITACION.  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
14111525
Papel multiuso10ResmaOPALINA TAMAÑO CARTA.  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.030 $ 84.030
Total Neto $ 146.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.743
TOTAL OC $ 173.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.