Orden de Compra. Nº
3788-1204-SE11
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ART. LIBRERIA, ESC. PROYECTO DE FUTURO.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3788-1204-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
09-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
ART. LIBRERIA, ESC. PROYECTO DE FUTURO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3762-138-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Camilo Henriquez 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Camilo Henriquez 257
Comuna
Paillaco
Impuesto
27743,23
Dirección de Envío de la Factura
Camilo Henriquez 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Razón Social
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
R.U.T.
7.114.255-8
Sucursal
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes
30
Caja
CORCHETES DE PARED.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
44122010
Divisores
10
Unidad
SEPARADORES DIFERENTES COLORES.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
44121705
Portaminas
8
Unidad
PORTAMINAS
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.376
$ 5.376
44121701
Lápiz pasta
5
Unidad
LÁPIZ AZUL GEL.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
SOBRES AMERICANO.
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
60123601
Pegamento de purpurina
3
Unidad
GLITTER.
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882
$ 882
27112906
Pistolas de calafateado
3
Unidad
PISTOLA DE SILICONAS.
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.185
$ 7.185
14121503
Cartulina
20
Pliego
DIFERENTES COLORES
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
60121150
Papel Crepé
4
Paquete
DIFERENTES COLORES.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
14111611
Tarjetas de invitación o anuncio
1
Paquete
TARJETAS DE INVITACION.
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
14111525
Papel multiuso
10
Resma
OPALINA TAMAÑO CARTA.
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.030
$ 84.030
Total Neto
$ 146.017
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.743
TOTAL OC
$ 173.760
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.