Orden de Compra. Nº3788-1269-SE11 "MATERIAL DE ASEO SALA CUNA MICHELLE BACHELET JERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-1269-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA MICHELLE BACHELET JERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3762-141-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257
Comuna Paillaco
Impuesto 45003,97
Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T. 4.899.849-6
Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes15Unidad no definidaVIM LIQUIDO  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.325 $ 23.325
12161902
Detergentes surfactantes15Unidad no definidaLIMPIADOR CREMA CIF  $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.660 $ 18.660
47131803
Desinfectantes domésticos15Unidad no definidaDESINFECTANTES LISOFORM  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.735 $ 27.735
47131618
Mopas húmedas15Unidad no definidaTRAPEROS 50*70  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
47131602
Paños de limpieza absorbente6Unidad no definidaDANZARINAS  $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.456 $ 6.456
47131803
Desinfectantes domésticos4Unidad no definidaPASTILLAS PATO PURIFIC  $ 1.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.268 $ 4.268
47131824
Productos de limpieza de ventanas15Unidad no definidaLIMPIAVIDRIOS  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.970
47121812
Raspadores de limpieza6Unidad no definidaVIRUTILLAS DE PISO  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480
47131824
Productos de limpieza de ventanas2Unidad no definidaLIMPIADORES DE VIDRIOS CON MANGO  $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.614 $ 3.614
47131811
Productos de lavandería5kilogramoDETERGENTE DRIVE 1 KG.  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.965 $ 15.965
47131803
Desinfectantes domésticos10LitroCLORINDA 1 LT.  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
Ceras sintéticas10LitroCERA LIQUIDA INCOLORA BRAVO  $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.230 $ 17.230
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSAS DE BASURA CHICA  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
Papel higiénico100RolloPAPEL HIGIENICO CONFORT  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
Toallas de papel100RolloTOALLA DE PAPEL NOVA  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
Total Neto $ 236.863
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.004
TOTAL OC $ 281.867


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.