Orden de Compra. Nº3788-1275-SE15 "MATERIALES FUNGIBLES LICEO R.A.P."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-1275-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-11-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FUNGIBLES LICEO R.A.P.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-3-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238
Comuna Paillaco
Impuesto 89076,4916
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T. 4.899.849-6
Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas30Unidad no definidaEsponja acero Cód.15422  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.060 $ 6.050
47131811
Productos de lavandería10UnidadOmo Matic Cód.4659  $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.590 $ 20.588
47121701
Bolsas de basura20UnidadBolsa Basura Cód.12350  $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.100 $ 13.109
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadCif Crema 750 Cód. 4690  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.950 $ 52.941
47131824
Productos de limpieza de ventanas20UnidadLimpia vidrio Cód.4689  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.639
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadClorinda 1 lt. Cód.5237  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.874
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo6UnidadRepuestos para Mopas grandes  $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.922 $ 20.924
47131611
Palas para basura10UnidadPala Basura Cód.13490  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.185
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadVim Líquido   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.496
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo10UnidadTraperos 50*70  $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.756
12181501
Ceras sintéticas60UnidadCera líquida incolora  $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.460 $ 113.446
47131804
Productos de limpieza de amoniaco20UnidadQuix 750 cc  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 38.992
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables20UnidadGuante Domésticos Cód.5238  $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.780 $ 12.773
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadLimpiador Poett Cód.15406  $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.220 $ 27.227
47131806
Barniz o ceras de muebles20UnidadLustra Muebles Cód.4693  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.403
47131602
Paños de limpieza absorbente30UnidadDanzarina Cód.11024  $ 1.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.540 $ 33.530
47131615
Escobillones20UnidadEscobillón Cód.5247  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.891
Total Neto $ 468.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.076
TOTAL OC $ 557.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.