Orden de Compra. Nº
3788-1275-SE15
"
MATERIALES FUNGIBLES LICEO R.A.P.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3788-1275-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
26-11-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES FUNGIBLES LICEO R.A.P.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3762-3-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Lord Cochrane Nro. 238
Comuna
Paillaco
Impuesto
89076,4916
Dirección de Envío de la Factura
Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T.
4.899.849-6
Sucursal
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
30
Unidad no definida
Esponja acero Cód.15422
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.060
$ 6.050
47131811
Productos de lavandería
10
Unidad
Omo Matic Cód.4659
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.590
$ 20.588
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
Bolsa Basura Cód.12350
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.100
$ 13.109
12161902
Detergentes surfactantes
30
Unidad
Cif Crema 750 Cód. 4690
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.950
$ 52.941
47131824
Productos de limpieza de ventanas
20
Unidad
Limpia vidrio Cód.4689
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.640
$ 16.639
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Unidad
Clorinda 1 lt. Cód.5237
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.880
$ 14.874
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
6
Unidad
Repuestos para Mopas grandes
$ 3.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.922
$ 20.924
47131611
Palas para basura
10
Unidad
Pala Basura Cód.13490
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.180
$ 12.185
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
Vim Líquido
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.496
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
10
Unidad
Traperos 50*70
$ 1.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.760
$ 10.756
12181501
Ceras sintéticas
60
Unidad
Cera líquida incolora
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.460
$ 113.446
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
20
Unidad
Quix 750 cc
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 38.992
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
20
Unidad
Guante Domésticos Cód.5238
$ 639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.780
$ 12.773
47131805
Limpiadores de uso general
20
Unidad
Limpiador Poett Cód.15406
$ 1.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.220
$ 27.227
47131806
Barniz o ceras de muebles
20
Unidad
Lustra Muebles Cód.4693
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.400
$ 28.403
47131602
Paños de limpieza absorbente
30
Unidad
Danzarina Cód.11024
$ 1.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.540
$ 33.530
47131615
Escobillones
20
Unidad
Escobillón Cód.5247
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.900
$ 26.891
Total Neto
$ 468.824
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 89.076
TOTAL OC
$ 557.900
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.