Orden de Compra. Nº
3788-1303-SE12
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Materiales de librería Escuela Nueva Aurora
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3788-1303-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
06-06-2012
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de librería Escuela Nueva Aurora
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3762-104-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Camilo Henriquez 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Camilo Henriquez 257
Comuna
Paillaco
Impuesto
20796,83
Dirección de Envío de la Factura
Camilo Henriquez 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-06-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Razón Social
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
R.U.T.
7.114.255-8
Sucursal
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121618
Tijeras
20
Unidad no definida
Tijeras para escolares
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos
24
Unidad no definida
Paquetes de palos de helados
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
90141501
Ligas deportivas
3
Unidad no definida
Paquetes de ligas de goma
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
44121706
Lápices de madera
3
Unidad no definida
Cajas de lápices grafito (verde)
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.252
$ 3.252
60121535
Goma de borrar
20
Unidad no definida
Gomas de borrar
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
42143509
Pegamentos o cementos para moldes auriculares
25
Unidad no definida
Stick Fix colores
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.700
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad no definida
Cinta de embalaje transparente
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
44102001
Lámina para plastificar
5
Unidad no definida
Film Adhesivo para plastificar en frío
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.805
$ 16.805
14111531
Libros o cuadernos de registro
2
Unidad no definida
Libro para registro de asistencia
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.380
$ 5.380
14111525
Papel multiuso
20
Unidad no definida
Resmas papel tamaño carta
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.060
$ 47.060
Total Neto
$ 109.457
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.797
TOTAL OC
$ 130.254
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.