Orden de Compra. Nº3788-1313-SE13 "Materiales de librería Escuela Nueva Aurora"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-1313-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales de librería Escuela Nueva Aurora
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-115-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Camilo Henríquez Nro. 257, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Mac Iver 651 Paillaco
Comuna Paillaco
Impuesto 34991,92
Dirección de Envío de la Factura Mac Iver 651 Paillaco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
R.U.T. 7.114.255-8
Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta6Unidad no definidaPlumones de tinta permanente  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
14121503
Cartulina30Unidad no definidaPliegos de cartulinas diferentes colores  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
24102208
Infladores de aire1Unidad no definidaInflador de aire Bestway  $ 3.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362
31201603
Gomas12Unidad no definidaPliegos de goma eva  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
14111532
Juegos de papel surtido45Unidad no definida Pliegos de cartulinas metálicas diferentes colores  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
53121706
Bolsos para computadores1Unidad no definidaBolso para computador  $ 27.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.310 $ 27.310
44102402
Fechadores o numeradores1Unidad no definidaTimbre numerador con entintaje automático  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
25132002
Globos de aire caliente6Unidad no definidaBolsas de globos  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
60121150
Papel Crepé60Unidad no definidaPliegos papel crepé diferentes colores  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
44122103
Corchetes3Unidad no definidacorchetes de pared  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
44121613
Saca corchetes4Unidad no definidaSaca corchetes  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
14111525
Papel multiuso40Unidad no definidapliegos de papel volantín  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
60121124
Papel kraft40Unidad no definidaPliegos papel kraft  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20Unidad no definidaPapel de impresión tamaño carta  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.060 $ 47.060
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4Unidad no definidaSilicona líquida  $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
Total Neto $ 184.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.992
TOTAL OC $ 219.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.