Orden de Compra. Nº
3788-1313-SE13
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Materiales de librería Escuela Nueva Aurora
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3788-1313-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
03-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de librería Escuela Nueva Aurora
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3762-115-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Camilo Henríquez Nro. 257, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Mac Iver 651 Paillaco
Comuna
Paillaco
Impuesto
34991,92
Dirección de Envío de la Factura
Mac Iver 651 Paillaco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Razón Social
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
R.U.T.
7.114.255-8
Sucursal
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta
6
Unidad no definida
Plumones de tinta permanente
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
14121503
Cartulina
30
Unidad no definida
Pliegos de cartulinas diferentes colores
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
24102208
Infladores de aire
1
Unidad no definida
Inflador de aire Bestway
$ 3.362,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.362
31201603
Gomas
12
Unidad no definida
Pliegos de goma eva
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
14111532
Juegos de papel surtido
45
Unidad no definida
Pliegos de cartulinas metálicas diferentes colores
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.240
$ 30.240
53121706
Bolsos para computadores
1
Unidad no definida
Bolso para computador
$ 27.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.310
$ 27.310
44102402
Fechadores o numeradores
1
Unidad no definida
Timbre numerador con entintaje automático
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.008
$ 21.008
25132002
Globos de aire caliente
6
Unidad no definida
Bolsas de globos
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
60121150
Papel Crepé
60
Unidad no definida
Pliegos papel crepé diferentes colores
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
44122103
Corchetes
3
Unidad no definida
corchetes de pared
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
44121613
Saca corchetes
4
Unidad no definida
Saca corchetes
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
14111525
Papel multiuso
40
Unidad no definida
pliegos de papel volantín
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
60121124
Papel kraft
40
Unidad no definida
Pliegos papel kraft
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Unidad no definida
Papel de impresión tamaño carta
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.060
$ 47.060
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
4
Unidad no definida
Silicona líquida
$ 1.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.048
Total Neto
$ 184.168
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.992
TOTAL OC
$ 219.160
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.