Orden de Compra. Nº3788-1317-SE14 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES,ACT.ALUMNOS P.I.E.ESC.P.F"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-1317-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-11-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES,ACT.ALUMNOS P.I.E.ESC.P.F
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-23-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238
Comuna Paillaco
Impuesto 43190,91134
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuel navarro gomez
Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
R.U.T. 10.000.391-0
Sucursal manuel navarro gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos230Unidad no definidaPAN CON ALIADO DE JAMONPAN CON ALIADO DE JAMON $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.350 $ 79.244
90101604
Concesionarios de casino de comida155Unidad no definidaJUGOS ENVASADOS ,CEREAL INDIVIDUALJUGOS ENVASADOS ,CEREAL INDIVIDUAL $ 351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.405 $ 54.354
50221202
Cereales en barra115Unidad no definidabarras de cerealbarras de cereal $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.490 $ 14.496
50202304
Jugos y néctar envasados345Unidad no definidaJUGOS LIQUIDOS ENVASADOSJUGOS LIQUIDOS ENVASADOS $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.690 $ 69.580
24111503
Bolsas de plástico250Unidad no definidabolsas de plásticobolsas de plástico $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.202
14111705
Servilletas de papel10Unidad no definidaSERVILLETASSERVILLETAS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
60141019
Piñatas2Unidad no definidaGLOBOSGLOBOS $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345
Total Neto $ 227.321
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.191
TOTAL OC $ 270.512


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.