Orden de Compra. Nº3788-1320-SE16 "MATERIALES DE ESCRITORIO PARA SALA CUNA RELMU WEPUL. ORD N° 016-149"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-1320-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-12-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIO PARA SALA CUNA RELMU WEPUL. ORD N° 016-149
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3788-18-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238
Comuna Paillaco
Impuesto 11607,4952
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
R.U.T. 7.114.255-8
Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas1Unidad no definidaTINTA CANON 145TINTA CANON 145 $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
14111610
Cartulina5Unidad no definidaCARTULINA METALIZADACARTULINA METALIZADA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
14121501
Cartón blanqueado6Unidad no definidaCARTON FORRADOCARTON FORRADO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
43201801
Unidades de discos flexibles1Unidad no definidaPENDRIVEPENDRIVE $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664 $ 9.664
55121618
Fundas de etiquetas1Unidad no definidaPAQUETES DE FUNDASPAQUETES DE FUNDAS $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
14111506
Papel para impresora del ordenador50Unidad no definidaPAPEL OPALINAPAPEL OPALINA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
11141604
Papel usado4Unidad no definidaRESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIORESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO $ 3.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.384 $ 15.382
11141604
Papel usado1Unidad no definidaLIBRO DE ASISTENCIALIBRO DE ASISTENCIA $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
Total Neto $ 61.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.607
TOTAL OC $ 72.699


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.