Orden de Compra. Nº3788-1392-SE17 "MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL LUZ DE ESPERANZA. ORD N° 015-121"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-1392-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL LUZ DE ESPERANZA. ORD N° 015-121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-2-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238
Comuna Paillaco
Impuesto 8394,96
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Italia
Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
R.U.T. 10.000.391-0
Sucursal La Italia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definidaCIF GRANDE DE 750CIF GRANDE DE 750 $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.924 $ 1.924
53112002
cordones de calzados1Unidad no definidaCAJA DE CUBRE CALZADOCAJA DE CUBRE CALZADO $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
53131608
Jabones2Unidad no definidaJABON LIQUIDO DE LITROJABON LIQUIDO DE LITRO $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
12141901
Cloro Cl1Unidad no definidaCLOROCLORO $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 782 $ 782
14111703
Toallas de papel24Unidad no definidaTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.936 $ 15.936
30161710
Suelos laminados1Unidad no definidaLIMPIA PISOS POETTLIMPIA PISOS POETT $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.378 $ 1.378
42132205
Guantes quirúrgicos2Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA GRANDEBOLSAS DE BASURA GRANDE $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.436
42132205
Guantes quirúrgicos2Unidad no definidaDISPLAY DE GUANTES LATEXDISPLAY DE GUANTES LATEX $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.538 $ 6.538
90101802
Reparto de comidas a domicilio24Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO CONFORTPAPEL HIGIENICO CONFORT $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064
Total Neto $ 44.184
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.395
TOTAL OC $ 52.579


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.