Orden de Compra. Nº
3788-1392-SE17
"
MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL LUZ DE ESPERANZA. ORD N° 015-121
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3788-1392-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL LUZ DE ESPERANZA. ORD N° 015-121
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3762-2-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Lord Cochrane Nro. 238
Comuna
Paillaco
Impuesto
8394,96
Dirección de Envío de la Factura
Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Italia
Razón Social
MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
R.U.T.
10.000.391-0
Sucursal
La Italia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad no definida
CIF GRANDE DE 750
CIF GRANDE DE 750
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.924
$ 1.924
53112002
cordones de calzados
1
Unidad no definida
CAJA DE CUBRE CALZADO
CAJA DE CUBRE CALZADO
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.622
$ 4.622
53131608
Jabones
2
Unidad no definida
JABON LIQUIDO DE LITRO
JABON LIQUIDO DE LITRO
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
12141901
Cloro Cl
1
Unidad no definida
CLORO
CLORO
$ 782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 782
$ 782
14111703
Toallas de papel
24
Unidad no definida
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.936
$ 15.936
30161710
Suelos laminados
1
Unidad no definida
LIMPIA PISOS POETT
LIMPIA PISOS POETT
$ 1.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.378
$ 1.378
42132205
Guantes quirúrgicos
2
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA GRANDE
BOLSAS DE BASURA GRANDE
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.436
$ 2.436
42132205
Guantes quirúrgicos
2
Unidad no definida
DISPLAY DE GUANTES LATEX
DISPLAY DE GUANTES LATEX
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.538
$ 6.538
90101802
Reparto de comidas a domicilio
24
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO CONFORT
PAPEL HIGIENICO CONFORT
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.064
$ 8.064
Total Neto
$ 44.184
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.395
TOTAL OC
$ 52.579
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.