Orden de Compra. Nº3788-1462-SE12 "ARTICULOS DE ASEO DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-1462-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-07-2012
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3762-99-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257
Comuna Paillaco
Impuesto 2777,8
Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-07-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T. 4.899.849-6
Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes4Unidad no definidaPASTILLAS DESODORANTES PARA INODORO  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
47121812
Raspadores de limpieza2Unidad no definidaVIRUTILLA GRUESA  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
47131609
Magos para escobas o traperos2Unidad no definidaTRAPEROS 50*70  $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.798 $ 1.798
12181501
Ceras sintéticas1Unidad no definidaCERA LIQUIDA BRAVO  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.504
47131804
Productos de limpieza de amoniaco1Unidad no definidaCLORINDA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
47131810
Productos para lavar platos1Unidad no definidaLAVALOZAS QUIX  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
47131816
Desodorantes3Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.394
12181501
Ceras sintéticas3CajaCERA CASINO  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
31151506
Cuerda de cáñamo10Metro LinealPIOLA POLIPR  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010
Total Neto $ 14.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.778
TOTAL OC $ 17.398


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.