Orden de Compra. Nº
3788-1462-SE12
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ARTICULOS DE ASEO DAEM
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3788-1462-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
06-07-2012
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE ASEO DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3762-99-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Camilo Henriquez 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Camilo Henriquez 257
Comuna
Paillaco
Impuesto
2777,8
Dirección de Envío de la Factura
Camilo Henriquez 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-07-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T.
4.899.849-6
Sucursal
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131816
Desodorantes
4
Unidad no definida
PASTILLAS DESODORANTES PARA INODORO
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
47121812
Raspadores de limpieza
2
Unidad no definida
VIRUTILLA GRUESA
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
47131609
Magos para escobas o traperos
2
Unidad no definida
TRAPEROS 50*70
$ 899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.798
$ 1.798
12181501
Ceras sintéticas
1
Unidad no definida
CERA LIQUIDA BRAVO
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.504
$ 1.504
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
1
Unidad no definida
CLORINDA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
47131810
Productos para lavar platos
1
Unidad no definida
LAVALOZAS QUIX
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672
$ 1.672
47131816
Desodorantes
3
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.394
$ 2.394
12181501
Ceras sintéticas
3
Caja
CERA CASINO
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
31151506
Cuerda de cáñamo
10
Metro Lineal
PIOLA POLIPR
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.010
$ 1.010
Total Neto
$ 14.620
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.778
TOTAL OC
$ 17.398
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.