Orden de Compra. Nº
3788-1471-SE13
"
MAT.LIBRERIA 2ºCICLO P.DE FUTURO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3788-1471-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
31-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
MAT.LIBRERIA 2ºCICLO P.DE FUTURO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Camilo Henríquez Nro. 257, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Mac Iver 651 Paillaco
Comuna
Paillaco
Impuesto
36261,5
Dirección de Envío de la Factura
Mac Iver 651 Paillaco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Razón Social
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
R.U.T.
7.114.255-8
Sucursal
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
5
Unidad no definida
GOMA EVA DIFERENTES COLORES.
GOMA EVA DIFERENTES COLORES.
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.500
$ 32.500
53141629
Porta alfileres
4
Unidad no definida
CAJAS DE ALFILERES.
CAJAS DE ALFILERES.
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
60121148
Papel lustre
15
Unidad
PAPEL LUSTRE EN SOBRES.
PAPEL LUSTRE EN SOBRES.
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.750
$ 33.750
60121504
Rotuladores de caligrafía
20
Unidad
PLUMONES PERMANENTES COLOR AZUL, VERDE, ROJO.
PLUMONES PERMANENTES COLOR AZUL, VERDE, ROJO.
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
11141604
Papel usado
20
Unidad
PAPEL KRAF.
PAPEL KRAF.
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
20
Unidad
BARRAS SILICONA.
BARRAS SILICONA.
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
14111501
Papel cebolla
12
Unidad
PAPEL CREPE.
PAPEL CREPE.
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
14111610
Cartulina
50
Unidad
CARTON DUPLEX.
CARTON DUPLEX.
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
14121501
Cartón blanqueado
10
Unidad
CARTON PIEDRA.
CARTON PIEDRA.
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
14121503
Cartulina
50
Unidad
CARTULINA DIFERENTES COLORES.
CARTULINA DIFERENTES COLORES.
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
44121506
Sobres estándar
150
Unidad
SOBRES TAMAÑO OFICIO.
SOBRES TAMAÑO OFICIO.
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad
ARCHIVADORES.
ARCHIVADORES.
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
Total Neto
$ 190.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.262
TOTAL OC
$ 227.112
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.