Orden de Compra. Nº3788-1471-SE13 "MAT.LIBRERIA 2ºCICLO P.DE FUTURO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-1471-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-12-2013
Nombre de la Orden de Compra MAT.LIBRERIA 2ºCICLO P.DE FUTURO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Camilo Henríquez Nro. 257, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Mac Iver 651 Paillaco
Comuna Paillaco
Impuesto 36261,5
Dirección de Envío de la Factura Mac Iver 651 Paillaco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
R.U.T. 7.114.255-8
Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)5Unidad no definidaGOMA EVA DIFERENTES COLORES.GOMA EVA DIFERENTES COLORES. $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
53141629
Porta alfileres4Unidad no definidaCAJAS DE ALFILERES.CAJAS DE ALFILERES. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
60121148
Papel lustre15UnidadPAPEL LUSTRE EN SOBRES.PAPEL LUSTRE EN SOBRES. $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750
60121504
Rotuladores de caligrafía20UnidadPLUMONES PERMANENTES COLOR AZUL, VERDE, ROJO.PLUMONES PERMANENTES COLOR AZUL, VERDE, ROJO. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
11141604
Papel usado20UnidadPAPEL KRAF.PAPEL KRAF. $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ20UnidadBARRAS SILICONA.BARRAS SILICONA. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
14111501
Papel cebolla12UnidadPAPEL CREPE.PAPEL CREPE. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14111610
Cartulina50UnidadCARTON DUPLEX.CARTON DUPLEX. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14121501
Cartón blanqueado10UnidadCARTON PIEDRA.CARTON PIEDRA. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
14121503
Cartulina50UnidadCARTULINA DIFERENTES COLORES.CARTULINA DIFERENTES COLORES. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44121506
Sobres estándar150UnidadSOBRES TAMAÑO OFICIO.SOBRES TAMAÑO OFICIO. $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44122001
Archivadores de fichas10UnidadARCHIVADORES.ARCHIVADORES. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 190.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.262
TOTAL OC $ 227.112


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.