Orden de Compra. Nº
3788-1516-SE12
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ARTICULOS DE SEGURIDAD PERSONAL D.A.E.M.
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3788-1516-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
19-07-2012
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE SEGURIDAD PERSONAL D.A.E.M.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3762-99-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Camilo Henriquez 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Camilo Henriquez 257
Comuna
Paillaco
Impuesto
12192,49
Dirección de Envío de la Factura
Camilo Henriquez 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-07-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T.
4.899.849-6
Sucursal
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211910
Mitones
3
Unidad no definida
GUANTES CABRITILLA
$ 1.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.386
$ 4.386
53102102
Overol y sobretodo para hombre
1
Unidad no definida
OVEROL
$ 5.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.294
$ 5.294
31211910
Mitones
1
Unidad no definida
GUANTES DE GOMA
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.390
$ 1.390
31241501
Lentes
1
Unidad no definida
LENTES
$ 2.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.454
$ 2.454
53111601
Zapatos de hombre
1
Par
ZAPATOS SEGURIDAD
$ 37.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.395
$ 37.395
40161503
Captadores de polvo
1
Unidad no definida
FILTRO REPUESTO
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.924
$ 1.924
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
1
Unidad no definida
MASCARA 2
$ 6.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.681
$ 6.681
27112004
Palas
1
Unidad no definida
PALA CARRILANA
$ 3.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.513
$ 3.513
25172506
Neumáticos de bicicleta
1
Unidad no definida
CÁMARA PARA CARRETILLA
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134
$ 1.134
Total Neto
$ 64.171
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.192
TOTAL OC
$ 76.363
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.