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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3788-159-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
14-03-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ESCUELA LA LUMA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3762-5-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dpto. Educacion |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Paillaco
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R.U.T. |
69.200.900-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Camilo Henríquez Nro. 257, Paillaco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Paillaco
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R.U.T. |
69.200.900-2 |
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Dirección de Facturación |
Mac Iver 651 Paillaco |
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Comuna |
Paillaco
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Impuesto |
1241,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mac Iver 651 Paillaco |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-03-2014 |
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Proveedor |
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz |
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Razón Social |
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
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R.U.T. |
4.899.849-6 |
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Sucursal |
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40142115
| Tubería de plástico | 4 | Unidad no definida | COPLA 1/2 PLA Cód. 323 | COPLA 1/2 PLA Cód. 323 |
$ 67,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 268
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$ 268
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31162801
| Asideros o pomos | 1 | Unidad no definida | MANILLA SILENC Cód.1866 | MANILLA SILENC Cód.1866 |
$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504
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$ 504
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40141740
| Llaves de combustible | 1 | Unidad no definida | LLAVE DE JARDÍN Cód.402 | LLAVE DE JARDÍN Cód.402 |
$ 2.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.311
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$ 2.311
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47121807
| Émbolo buzo de desagüe o inodoro | 2 | Unidad no definida | SOPAPA FLAP Cód.1389 | SOPAPA FLAP Cód.1389 |
$ 546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.092
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$ 1.092
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40141702
| Grifos | 1 | Unidad no definida | LLAVE DE PASO B Cód.404 | LLAVE DE PASO B Cód.404 |
$ 1.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.303
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$ 1.303
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31191501
| Papeles de lija | 2 | Unidad no definida | LIJA DE FIERRO Nº Cód. | LIJA DE FIERRO Nº Cód. |
$ 252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504
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$ 504
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31201519
| Cinta para reparar tubería o manguito | 1 | Unidad no definida | TEFLON GAS 1/2 CÓD.15189 | TEFLON GAS 1/2 CÓD.15189 |
$ 403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 403
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$ 403
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27112103
| Abrazaderas | 6 | Unidad no definida | ABRAZADERA Cód.13416 | ABRAZADERA Cód.13416 |
$ 25,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150
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$ 150
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Total Neto
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$ 6.535
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.242
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$ 7.777
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.