Orden de Compra. Nº3788-159-SE14 "MATERIALES ESCUELA LA LUMA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-159-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-03-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA LA LUMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-5-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Camilo Henríquez Nro. 257, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Mac Iver 651 Paillaco
Comuna Paillaco
Impuesto 1241,65
Dirección de Envío de la Factura Mac Iver 651 Paillaco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-03-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T. 4.899.849-6
Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
Tubería de plástico4Unidad no definidaCOPLA 1/2 PLA Cód. 323COPLA 1/2 PLA Cód. 323 $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268 $ 268
31162801
Asideros o pomos1Unidad no definidaMANILLA SILENC Cód.1866MANILLA SILENC Cód.1866 $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
40141740
Llaves de combustible1Unidad no definidaLLAVE DE JARDÍN Cód.402LLAVE DE JARDÍN Cód.402 $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.311 $ 2.311
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro2Unidad no definidaSOPAPA FLAP Cód.1389SOPAPA FLAP Cód.1389 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
40141702
Grifos1Unidad no definidaLLAVE DE PASO B Cód.404LLAVE DE PASO B Cód.404 $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303 $ 1.303
31191501
Papeles de lija2Unidad no definidaLIJA DE FIERRO Nº Cód.LIJA DE FIERRO Nº Cód. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad no definidaTEFLON GAS 1/2 CÓD.15189TEFLON GAS 1/2 CÓD.15189 $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403 $ 403
27112103
Abrazaderas6Unidad no definidaABRAZADERA Cód.13416ABRAZADERA Cód.13416 $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150 $ 150
Total Neto $ 6.535
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.242
TOTAL OC $ 7.777


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.