Orden de Compra. Nº3788-166-SE16 "MATERIAL PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS LICEO R.A.P."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-166-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-03-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS LICEO R.A.P.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-3-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238
Comuna Paillaco
Impuesto 7050,7195
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-03-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T. 4.899.849-6
Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162007
Clavos de tapicería1UnidadClavo TapicClavo Tapic $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.176 $ 2.176
31201606
Calafateos1UnidadSilicona MagSilicona Mag $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387
30141503
Aislamiento de espuma2UnidadEspuma Poliu. Cód. 12606Espuma Poliu. Cód. 12606 $ 2.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.966 $ 5.966
31201610
Colas5UnidadCola fría Cód. 14853Cola fría Cód. 14853 $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.355 $ 7.353
39121202
Canalización eléctrica15UnidadConduit 16m Cód. 10669Conduit 16m Cód. 10669 $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.933
31161725
Tuercas abrazaderas40UnidadAbrazaderas Cód. 10997Abrazaderas Cód. 10997 $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.344
11162111
Malla10UnidadMalla Harne Cód. 11444Malla Harne Cód. 11444 $ 1.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.950 $ 11.950
Total Neto $ 37.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.051
TOTAL OC $ 44.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.