Orden de Compra. Nº
3788-1746-SE12
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MATERIALES DE FERRETERIA,ESCUELA O.MORALES OLIVA
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3788-1746-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-09-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA,ESCUELA O.MORALES OLIVA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3762-99-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Camilo Henriquez 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Camilo Henriquez 257
Comuna
Paillaco
Impuesto
14731,08
Dirección de Envío de la Factura
Camilo Henriquez 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-09-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T.
4.899.849-6
Sucursal
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Unidad no definida
DILUYENTE
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
GALON ESMALTE
$ 14.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.201
$ 14.201
12181502
Ceras naturales
1
Lata
LATA CERA
$ 36.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.462
$ 36.462
52141523
Hervidores y teteras
1
Unidad
HERVIDOR
$ 6.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.706
$ 6.706
30101604
Barras de acero
2
Unidad
BARRAS DE CORTINAS
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.858
$ 2.858
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
ESMALTE VERDE
$ 4.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.412
$ 4.412
31211507
Pinturas en aerosol
1
Unidad
SPRAY
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.689
$ 2.689
56101501
Soportes
2
Unidad
SOPORTES PARA BARRAS
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 572
$ 572
27111704
Enchufes
1
Unidad
ENCHUFE HEMBRA
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
27111704
Enchufes
1
Unidad
ENCHUFE MACHO
$ 1.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.462
$ 1.462
26121613
Cable aislado o forrado
20
Metro Lineal
CORDON NEGRO
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.380
$ 6.380
Total Neto
$ 77.532
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.731
TOTAL OC
$ 92.263
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.