Orden de Compra. Nº3788-1746-SE12 "MATERIALES DE FERRETERIA,ESCUELA O.MORALES OLIVA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-1746-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-09-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA,ESCUELA O.MORALES OLIVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3762-99-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257
Comuna Paillaco
Impuesto 14731,08
Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-09-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T. 4.899.849-6
Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Unidad no definidaDILUYENTE  $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
31211501
Pinturas al esmalte1GalónGALON ESMALTE  $ 14.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.201 $ 14.201
12181502
Ceras naturales1LataLATA CERA  $ 36.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.462 $ 36.462
52141523
Hervidores y teteras1UnidadHERVIDOR  $ 6.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
30101604
Barras de acero2UnidadBARRAS DE CORTINAS  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.858
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE VERDE  $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.412 $ 4.412
31211507
Pinturas en aerosol1UnidadSPRAY   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
56101501
Soportes2UnidadSOPORTES PARA BARRAS   $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572 $ 572
27111704
Enchufes1UnidadENCHUFE HEMBRA  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
27111704
Enchufes1UnidadENCHUFE MACHO  $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.462 $ 1.462
26121613
Cable aislado o forrado20Metro LinealCORDON NEGRO  $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.380 $ 6.380
Total Neto $ 77.532
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.731
TOTAL OC $ 92.263


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.