Orden de Compra. Nº
3788-180-SE19
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MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA RURAL MANAO. ORD Nº 0
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3788-180-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-02-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA RURAL MANAO. ORD Nº 0
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3788-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Mac Iver 651 Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16-180 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Lord Cochrane Nro. 238
Comuna
Paillaco
Impuesto
16095,47
Dirección de Envío de la Factura
Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Italia
Razón Social
MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
R.U.T.
10.000.391-0
Sucursal
La Italia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad no definida
CIF 750 ML
CIF 750 ML
$ 1.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.570
$ 18.570
12141901
Cloro Cl
10
Unidad no definida
CLORO DE LITRO
CLORO DE LITRO
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
53131608
Jabones
12
Unidad no definida
JABÓN LIQUIDO 900 ML
JABÓN LIQUIDO 900 ML
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.016
$ 14.016
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad no definida
LIMPIA VIDRIOS SAPOLIO
LIMPIA VIDRIOS SAPOLIO
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.740
$ 3.740
14111704
Papel higiénico
20
Unidad no definida
PAPEL HIGIÉNICO OSO 30 MTS
PAPEL HIGIÉNICO OSO 30 MTS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad no definida
PAÑOS MULTIUSO DANZARINA
PAÑOS MULTIUSO DANZARINA
$ 1.177,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.770
$ 11.770
47131615
Escobillones
3
Unidad no definida
ESCOBILLONES ECONÓMICO
ESCOBILLONES ECONÓMICO
$ 1.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.681
$ 3.681
14111703
Toallas de papel
12
Unidad no definida
TOALLA NOVA CLÁSICA
TOALLA NOVA CLÁSICA
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.536
$ 4.536
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
CAJAS DE CERA PARA PISO DE MADERA
CAJAS DE CERA PARA PISO DE MADERA
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.880
$ 15.880
Total Neto
$ 84.713
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.095
TOTAL OC
$ 100.808
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.