Orden de Compra. Nº3788-188-SE15 "PROYECTOR,ESCUELA O.MORALES .OLIVA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-188-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2015
Nombre de la Orden de Compra PROYECTOR,ESCUELA O.MORALES .OLIVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238
Comuna Paillaco
Impuesto 55722,63
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-03-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PCINBOX
Razón Social CAROLINA LAFITTE MARTINEZ SERVICIOS INFORMATICOS E
R.U.T. 76.814.050-2
Sucursal PCINBOX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111616
Proyectores de video1Unidad no definidaPROYECTOR S 17 EPSONPROYECTOR S 17 EPSON $ 293.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.277 $ 293.277
Total Neto $ 293.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.723
TOTAL OC $ 349.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.