Orden de Compra. Nº
3788-1948-SE12
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MATERIALES PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3788-1948-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3762-104-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Camilo Henriquez 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Camilo Henriquez 257
Comuna
Paillaco
Impuesto
16751,54
Dirección de Envío de la Factura
Camilo Henriquez 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T.
78.471.650-3
Sucursal
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo
13
Unidad no definida
ARTEL CUAD.TOP 120HJS, OFICIO
ARTEL CUAD.TOP 120HJS, OFICIO
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.491
$ 23.491
44121701
Lápiz pasta
13
Unidad no definida
PILOT BOLIG. SUPER GEL ROJO
PILOT BOLIG. SUPER GEL ROJO
$ 639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.307
$ 8.307
44121701
Lápiz pasta
13
Unidad no definida
PILOT BOLIG. SUPER GEL 0.7 AZUL
PILOT BOLIG. SUPER GEL 0.7 AZUL
$ 639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.307
$ 8.307
44121701
Lápiz pasta
13
Unidad no definida
PILOT G-1 1.0 NEGRO
PILOT G-1 1.0 NEGRO
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.816
$ 10.816
44121802
Líquido corrector
13
Unidad no definida
CORRECTOR LIQUID PAPEL LAPIZ
CORRECTOR LIQUID PAPEL LAPIZ
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.816
$ 10.816
60121518
Lápices de grafito
26
Unidad no definida
FABER GRAFITO Nº 2 TRIANG
FABER GRAFITO Nº 2 TRIANG
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.484
$ 3.484
44121708
Marcadores
13
Unidad no definida
ISOFIT DESTACADOR LAPIZ VERDE
ISOFIT DESTACADOR LAPIZ VERDE
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.172
$ 3.172
60121535
Goma de borrar
13
Unidad no definida
GOMA MIGA FACTIS GRANDE
GOMA MIGA FACTIS GRANDE
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.405
$ 2.405
44121615
Corcheteras
13
Unidad no definida
MAPED CORCHETERA VIVO 24/6
MAPED CORCHETERA VIVO 24/6
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.466
$ 11.466
44122103
Corchetes
13
Unidad no definida
TORRE CORCHETES 26*6 1000
TORRE CORCHETES 26*6 1000
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.405
$ 2.405
60121501
Rotuladores de base acuosa
13
Unidad no definida
ISOFIT PLUMON PIZARRA NEGRO
ISOFIT PLUMON PIZARRA NEGRO
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.497
$ 3.497
Total Neto
$ 88.166
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.752
TOTAL OC
$ 104.918
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.