Orden de Compra. Nº
3788-196-SE13
"
MATERIAL DE FERRETERÍA REPARACIONES, ESC 21 DE MAY
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3788-196-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
25-03-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERÍA REPARACIONES, ESC 21 DE MAY
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3762-121-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Camilo Henriquez 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Camilo Henriquez 257
Comuna
Paillaco
Impuesto
32609,32
Dirección de Envío de la Factura
Camilo Henriquez 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T.
4.899.849-6
Sucursal
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162006
Clavos de alambre
4
kilogramo
CLAVOS DE 4 PULGADAS
CLAVOS DE 4 PULGADAS
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.328
$ 3.328
31162006
Clavos de alambre
4
kilogramo
CLAVOS DE 3 PULGADAS
CLAVOS DE 3 PULGADAS
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.192
$ 3.192
31211501
Pinturas al esmalte
3
Galón
PINTURA OLEO BLANCO
PINTURA OLEO BLANCO
$ 10.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.563
$ 31.563
31211505
Pinturas aceitosas
1
Litro
PINTURA ÓLEO NARANJO
PINTURA ÓLEO NARANJO
$ 4.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.790
$ 4.790
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Litro
AGUARRAS.
AGUARRAS
$ 1.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.638
$ 2.638
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA HELA
BROCHA HELA
$ 1.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.478
$ 3.478
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLO CHIPORRO
RODILLO CHIPORRO
$ 1.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.974
$ 2.974
46181504
Guantes protectores
3
Unidad
GUANTES DE LATEX
GUANTES DE LATEX
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
47131602
Paños de limpieza absorbente
5
Unidad
TRAPERO C/OJAL
TRAPERO C/OJAL
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
12181501
Ceras sintéticas
15
Caja
CERA CASINO
CERA CASINO
$ 1.302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.530
$ 19.530
30102303
Perfiles de hierro
1
Unidad
PERFIL DE FIERRO 5X 2 X 6 MT
PERFIL DE FIERRO DE 5 X2 X6 MT
$ 27.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.310
$ 27.310
12141901
Cloro Cl
6
Litro
CLORO
CLORO
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.544
$ 5.544
31162001
Puntas
1
kilogramo
PUNTILLAS
PUNTILLAS
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
30111601
Cemento
2
Bolsa
CEMENTO
CEMENTO
$ 3.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.996
$ 6.996
46171501
Candados
3
Unidad
CANDADOS
CANDADOS
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.539
$ 7.539
31161601
Pernos de anclaje
16
Unidad
PERNOS DE 1/2 X 1 1/2
PERNOS DE 1/2 X 1 1/2
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.336
$ 8.336
47121812
Raspadores de limpieza
5
Unidad
VIRUTILLA GRUESA
VIRUTILLA GRUESA
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
52101505
Alfombras sintéticas
4
Metro Lineal
CUBRE PISO
CUBRE PISO
$ 3.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.428
$ 15.428
31151604
Cadena común de adujadas
10
Metro Lineal
CADENA
CADENA
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.750
$ 19.750
Total Neto
$ 171.628
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.609
TOTAL OC
$ 204.237
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.